2022年5月23日至6月20日,审计处对李寿军同志任期经济责任履行情况进行了审计。我单位于2023年5月10日收到审计处送达的审计报告。审计处出具的审计报告,指出了我单位在磋商(招标)文件编制合同、合同办理结算、节水效益分享范围等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一、已整改的问题
(一)关于“未按磋商(招标)文件编制合同”的问题整改情况。
采取整改措施:
在以后的合同签订与审批中严格遵守学校的合同管理办法,对合同进行认真审查、仔细研究有关条款,确保合同意愿表达准确,条款清晰。
预计2023年5月开始实施。
整改结果:已整改。
(二)关于“合同未及时办理结算”的问题整改情况。
采取整改措施:
严格按照合同要求,及时对履约完成的合同费用进行结算归档,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益最大化。协助计划财务处扣减按合同规定计算出来的66989元节水效益,于6月中旬之前完成。
整改结果:已整改。
(三)关于“节水效益分享范围存在一定差距问题”的问题整改情况。
采取整改措施:
在以后的合同签订中,认真审查、仔细研究有关条款,明确乙方服务范围,确保正确支付合同款项。
预计2023年5月开始实施。
整改结果:已整改。
二、未整改的问题
无。
特此公告。
后勤保障处
2023年5月30日